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[其他] 防伪税控发票抵增值税进项怎么操作

防伪税控发票抵增值税进项怎么操作

大家好,
不知道大家是怎么做的,去年爱信诺航天信息过来续签服务协议,说明530元年费,其中330元可以做进项抵扣,在报税页面直接申请就行了,但账面怎么做?530元发票当初直接入费用了。现在330元以什么做账,另外凭证怎么做?在线等回复。谢谢.

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那我是不是被他们蒙了,是定额发票,合同金额部分是手写的530元呢。那大家有没有抵进项呢?.

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回复 6楼家有凡儿 的帖子

请问530元全额抵减你们已经在报税时做过吗?你们在什么区,是不是各区有差别?他们工作人员口头说只能抵330元呢。.

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回复 8楼家有凡儿 的帖子

谢谢,那我也去问问爱信诺的人吧,到底抵多少。.

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回复 11楼dodo妈 的帖子

明白了200元是硬件年度服务费,这个比较好理解了。那330元就是可能抵金额。谢谢!.

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回复 11楼dodo妈 的帖子

你好,dodo妈,请问这笔进项税的账上应该怎么处理。
借:应交税金:应交增值税-进项
  贷:管理费用(当然进了管理费现在冲回).

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