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做财务的MM进来看看
1楼
兔弟弟妈咪
兔弟弟妈咪
(......) 发表于 2004-11-3 08:49
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先到税务所到增值税发票专管科办公室,说明此事,看他们怎么办(专管员搞不拎清的)
其实对方应该把这认证通过的打份报告,把抵扣税退回,然后再到你这里处理的,但手续上比较麻烦,可以在你这里单独操作。通过税务局手工缴纳这张发票的增值税,然后这个月再开张红冲增值税发票予以调整。.
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2楼
兔弟弟妈咪
兔弟弟妈咪
(......) 发表于 2004-11-4 08:50
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可以这样做,在下月红冲发票的备注栏内特别注明,并附上说明情况,说明情况最好一式四份,10月11月的存根联装订时各一份,纳税报表装订时附一份,自己留存一份。
其实这张发票的认证是失败的,比对不符,相关信息会传送至北京的全国防伪税控稽核系统。.
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3楼
兔弟弟妈咪
兔弟弟妈咪
(......) 发表于 2004-11-5 09:03
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可以开的呀,WINDOWS版开票系统开具新的负数发票时,不选择对应的纸张发票重新输入商品就可以了。.
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