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做财务的MM进来看看

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偶近来尽碰上麻烦事。上月公司的一笔钢材业务开了四百多份增值税发票,由于开票人员粗心大意,竟将一张已经寄给外地购货方的发票误作废了,而外地这家客户已经拿到税务局去认证并通过了。唉,因为是我们的失误,对方就是不愿办进项转出。有经历过这种事的MM吗?是怎么处理的呢?.

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谢谢各位妈妈,我去咨询了市税务网站和税务局征管科,决定记入10月收入,交增值税,还要打个报告说明情况,那我是网上申报,就把收入合计直接做在附表上就可以了是吧.

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我又不明白了,已经作废的发票还能开负票吗,再说我把这张发票的税交了,还用开负票干吗?.

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