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[公司商务] 请教一个开红字发票的问题

请教一个开红字发票的问题

朋友遇到一个难题,我帮她来咨询一下。朋友公司是销货方,现购买方提出部分货物退货。由于购买方已经抵扣过了,所以购买方到税务局开具了红字申请单。朋友的问题是:1、接下来她该如何操作,是直接开红字发票呢还是另外再做红字申请?2、红字申请单上是部分货物,和原来开出的蓝字发票是不对应的,那能否开出这些部分的红字发票呢?.

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销货方取得购买方所提供其主管国税机关出具的《开具红字增值税专用发票通知单》后,在防伪税控开票系统中开具销项负数发票。货物品名及数量,金额,税额与《开具红字增值税专用发票通知单》上完全一致.
《开具红字增值税专用发票通知单》与红字专用发票一一对应,将其作为记帐联附件。.

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回复 2#zhuoer 的帖子

谢谢答复。那就是说,红字发票只要对应通知单上的数量金额,和原来开的蓝字发票不一致也是可以的,是吗?.

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开具一个同样金额的红字发票,冲减当初的销项,再重新开具一份正确的购货量的发票就行了,应为红字发票要对应蓝字发票的.

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回复 4#taoxinyu210 的帖子

谢谢答复,因为是部分退货,不需要再开蓝字发票了,就是不知道部分能否开红票。.

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可以开红票,根据购货方开具的《开具红字增值税专用发票通知单》的金额开,就可以了。不需要对应原来的发票,只需要《开具红字增值税专用发票通知单》的单号。.

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引用:
原帖由 晓晓他妈妈 于 2009-9-6 13:28 发表 \"\"
根据购货方开具的《开具红字增值税专用发票通知单》的金额开,就可以了。不需要对应原来的发票,只需要《开具红字增值税专用发票通知单》的单号。
以上说法正确.因为是发生部分销货退回,不可能会对应原来的发票的,所以需按《开具红字增值税专用发票通知单》上金额开具..

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谢谢各位答复.

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