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[ 本帖最后由 小叶妈妈 于 2009-5-22 19:17 编辑 ].

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最好跟专管员沟通一下.

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回复 #2 哲凡宝宝 的帖子

建议:先和专管员沟通一下,希望能够抵扣。.

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我估计只是会计帐中负数,一般营业税申报不会负数的,你先仔细看一下是申报系统是中负数吗?如果只是会计系统内,那你这个月实际申报时,只要把这扣除后再申报就行了,查帐时说得清爽就行!.

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引用:
原帖由 奶宝妈妈 于 2007-8-6 10:04 发表 \"\"
我估计只是会计帐中负数,一般营业税申报不会负数的,你先仔细看一下是申报系统是中负数吗?如果只是会计系统内,那你这个月实际申报时,只要把这扣除后再申报就行了,查帐时说得清爽就行!
这个圈子真好!大家都很热心,victory:
奶宝妈妈:正如你所说,我只看到手工填报的申报表中填的负数,以为是负数申报的,其实在电子申报中是以零申报的,报表不允许填负数.所以我觉得只在本月计提时,少提就好了,让账与申报的一致就OK了.

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