1楼王家米缸
(天好冷啊,猫家猫家)
发表于 2018-3-19 16:57
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17年12月增值税申报表进项税额少填了怎么补救?
现在才发现12月纳税申报进项税额少填了10万,但是这个10万本来是要做进项税额转出的,因为是用于出口货物的,现在专管员那边说不让改报表了,说我就算改了也要做转出,实际上不影响交税,但是我担心会不会影响到我的出口退税申报,因为增值税表二里有一拦是填进项税额转出用于免税货物的。如少填了10万,税局会不会比对出我的出口退税金额跟进项转出不一致。另外想问问有没有什么补救的办法呢,真的愁死了。我记得以前如果进项税额跟当月认证的不一致会跳错的,现在怎么不跳了啊。