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[公司商务] 请教:新办企业在辅导期内的增值税事宜!

请教:新办企业在辅导期内的增值税事宜!

公司现在已经过了辅导期,涉及到退税问题,该如何和税务所交涉?因为在公司初办时一下交进去40多万,按正常的抵扣的话应该退回来30多万,但税务所好象不是这么算的,大概只有10多万,这中间有什么问题?专管员也不清楚,只是照着电脑给数字,请教旺旺上的高手,这个问题如何解决,有什么政策?谢谢啦!.

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还想抱有一丝希望,把具体情况告诉大家,看看有没有办法:公司成立于07年7月,同年9月1日被批准为一般纳税人辅导期,九月份通过认证相符进项发票税额30万,销项税32万,预交4%的税额8.7万 。十月分纳税申报时税务机关说当月进项不能低扣,我公司只得又补交税款25.3万。现我公司已在2008年3月完成一般纳税人的其他条件,认证为一般纳税人,以9月份为例,现在是退32万,还是只退4%的税?
   另外一种情况,如果公司现在停止营业,那这个多交的税款又如何处理?

[ 本帖最后由 冬冬妈 于 2008-5-13 11:20 编辑 ].

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回复 3#peter111 的帖子

当时的报表上显示多交35万..

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回复 4#TTmama 的帖子

如果说只退4%,大概在什么时候退,需要什么手续?谢谢!.

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在此谢谢各位啦, 经验不足,以后有什么不懂的一定先上WW咨询!.

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回复 14#小康妈 的帖子

正是如小邦妈所说的,第一个月尽量不要开票!电脑我们是在他们那里买了主机和打印机,显示器自己淘的二手,因为那个电脑只是用来开票,如果上网的话我怕会有病毒!.

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回复 20#熙熙她妈 的帖子

年销售额达180W,这是最重要的条件!.

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后续!

现在买增票时预缴交的增值税已经退回,请问多交部分增值税相应的附加税是否一并退回?

[ 本帖最后由 冬冬妈 于 2008-6-17 09:15 编辑 ].

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