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[其他] 遇到这种情况怎么调帐?

税如果已经报好了,只能以报好的为基准了。你这次如果还没有申报的话可以这样做,直接在增值税表里调整。
1、输收入的时候直接加5分(附表里调整)
2、进项税里减1分(附表里调整)
3、销项税里减3分(附表里调整)
这样的话对申报报表不会有影响的,而且不用另外做凭证了。.

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那你自己做一个笔记,在12月初报11月份的报表的时候照我上面的方法做就可以了,差这点报表里是看不出来的,而且也不留痕迹的。
1、输收入的时候直接加5分(附表里调整)
2、进项税里减1分(附表里调整)
3、销项税里减3分(附表里调整)
如果你的上面还有财务领导并且很较真的话,你就只能调帐了。
1、借:主营业务收入 0.05
     贷:本年利润 0.05
2、借:应交税金-增值税-进项税额 -0.01
     借:管理费用(营业费用)-0.02
     贷:应交税金-增值税-销项税额 -0.03.

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回复 6#涵婷妈 的帖子

哈哈,太客气了.

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