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[其他] 关于货代9月1日起免税政策

关于货代9月1日起免税政策

有人了解吗?9月1日起货代公司免税政策,还没去申请免税备案,9月收到普通发票的话如何做账务处理?
我们是二代,委托给其他货代公司的,也可以免税吗?.

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打听下来,据说是这样的:
1 国际货代部分可以免税,国内部分不免税。通俗做法就是拿到普通发票就开对应的普通发票,拿到专用发票就开专用发票出去。
2 开出去的普通发票还是和原来一样做帐,但是最后多一笔转出的分录。
3 据说,货代免税,非货代不免税。所以还会收到专用发票。
4 金税系统不变,申报系统改,听说是在报表里把销项税减免掉。
5 据说申报系统里有张应收啥啥表的,要填写每张发票对应的船名,航次,目的港,卸货港等等信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

以上是我打听下来的理论操作,实际怎样还要看9月份的情况,请各位补充,增加。.

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回复 1楼pineapple 的帖子

http://www.tax.sh.gov.cn/pub/SY/ ... 0140819_409905.html
这是税务网上的,参考下吧。.

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还再三问过税务局的老师,说是要么全免,全部零税率,要么就是不申请,维持现状.众说纷云,头都晕了!.

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我们本来的说法和4楼一样,但现在有说,如果到厂区去拉柜子运到港区的这段算国内运输不能免税,可文件明明说:只要最终提供的服务是国际货物运输代理服务,即“委托人办理货物的国际运输、从事国际运输的运输工具进出港口、联系安排引航、靠泊、装卸等货物和船舶代理相关业务手续”,就可以享受免税政策.我这个柜子是最终运出境的,现在真的搞晕了,到底怎么做?.

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专管员说9月开普通发票,不能开增票了,收到增票的话做进项转出.

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回复 5楼GRACEYANG 的帖子

看样子只有海运费可以开普票了,.

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那我们还有部分8月底的票还没开出来,成本已经过来了,对方是开的增票,9月份确定不能开增票了吗?
还是还可以开段时间?有没有政策领悟透彻的同学来解答一下?.

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回复 1楼pineapple 的帖子

1、我们现在的做法,根据船期来的。8月份的船期不论进来还是出去的发票都是专票。9月份月头上有一些付款买单的费用还是开专票。但是船期是9月份的开始就开普票做免税,9月份的费用进来是专票一律进项转出。
2、5楼说的从客户拖箱子到港区上船,这部分进来的运输费11%专用发票做进项转出,销售全部做免税。.

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跟大家讨论一个问题。
免税的发票是开0%还是开6%?
开不同税率的不同帐务处理怎么做?大家讨论下?.

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回复 6楼pineapple 的帖子

进项转出这么做?.

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今天收到两家一代开的发票,一家是6%税率,一家是0税率。我们专管员说,还是按以前一样,普通发票按6%开票.

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我感觉免税应该开零税率的发票,不然需要缴税的开普票的话,无法区分。并且免税开6%的税率,下个月申报时候,不知怎么申报,会不会说要缴税啊.

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专票应该还能开的呀,如果是进口的货,那到国内港以后发生的费用不是就开增票吗.

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根据政策是专票和普通都可以开,国际段运费开零税率普票,国内段运费开专票。.

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回复 15楼RVVP 的帖子

如果出口的单子,全程都可开零税率(包括国内运输等部分),如果你司只做国内部分运输报关等,就开增票,这是虹口的政策解读.

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我们公司也是虹口区的,但是专管员讲只要能该笔业务涉及国际货运代理的都可以免税,怎么跟你讲的不一样啊.

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回复 17楼xunli 的帖子

你虹口税务局的政策解读会议参加过阀?.

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引用:
原帖由 xunli 于 2014-9-16 17:47 发表
我们公司也是虹口区的,但是专管员讲只要能该笔业务涉及国际货运代理的都可以免税,怎么跟你讲的不一样啊
我们专管员也是这说法,只是有发生单独不涉及国际运输业务的比如单单报关的收入是不能免税的,开专票.

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也有个问题想问下,货代申请免税了,但还有些开专票的业务的,那收到的比如电信,修理,办公费等的专票还能抵扣么?.

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求助

我司9月才申请,还没有实际开票过,有些疑问:
1. 是不是 0税率普通发票, 6税率普通发票,6税率专用发票 可以并存?
2. 听说0税率的发票需要跟客人签国际海运订舱协议,那么如果一个客人既有国际海运订舱业务(0税率普通发票),又有单独的拖车报关(6税率专用发票)(FOB指定货代订舱的),那是不是要分别签2个合同? 到时税务要怎么查证呢
3. 是否进出口海运定舱/报关/拖车一起做的 就可以开0税率发票,如果进口客人自己安排,我司只做报关拖车 就开6税率专用发票?.

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可不可以简单的所有业务开普票出去,所有收到的专票全部做进项转出?.

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回复 21楼侯豆豆妈 的帖子

请问进口业务和指定货(到付业务)你现在开普票还是增票,另外空运开什么票?.

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回复 23楼zizi99 的帖子

按税务解释 进口业务 开增票, FOB指定货到付的业务,如果你做订舱的,就开0发票,如果你做报关拖车的就开6发票, 空运的话,你通过货代订舱的,就开0发票

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