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[其他] 收到国外服务费款,要开发票,营改增了,怎么弄啊

收到国外服务费款,要开发票,营改增了,怎么弄啊

国外要汇一笔款进来,为服务费,以前我们是用A4纸开形式发票给他们,然后计提5%营业税,现在营改增了,不知道怎么弄了,发票怎么开,税率,分录怎么做啊,大家知道吗,谢谢.

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财政部、国家税务总局《关于应税服务适用增值税零税率和免税政策的通知》(财税【2011】131号)下发后,由于后续管理办法尚未出台,为确保纳税人及时享受应税服务出口收入免征增值税政策,自2月份纳税申报期起,试点纳税人可申报出口服务免征增值税。.

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办理应税服务出口免征增值税的业务范围,是指本市试点纳税人提供《财政部国家税务总局关于应税服务适用增值税零税率和免税政策的通知》(财税【2011】131号)规定免征增值税政策的应税服务,并从境外取得收入的,适用增值税免税政策。.

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免税啊,有那么好啊,哈哈.

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是试点的吧。不一定是每个公司的可以的吧。.

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我也有同样的问题,5月份就会有一笔从国外汇进来的服务费,怎么处理还没想好。.

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回复 1楼小金猪诺诺 的帖子

我问过税局。我们自己开的A4外贸形式发票可以作为凭证入账的。我们小型微利增值税交3%.

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我们收到国外的设计费,都是开营业税的发票,5%的税,现在营业税还没有轮到改增值税。一直开到现在!.

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我们收到国外的设计费,都是开营业税的发票,5%的税,现在营业税还没有轮到改增值税。一直开到现在!.

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回复 7楼YIYANG妈 的帖子

恩,应该是还是用A4纸的形式发票入账,就是具体我们税率多少要看专管员核定。.

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