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原帖由 YFDBB 于 2011-12-26 16:05 发表 提个问题,有木有高手来解答一下。 有一公司,2011年10月份与客户签人事外包合同,为期一年(2011.11.1~2012.10.31),合同金额12万元。 营业税发票已开出,2011.10交营业税120000X5%=6000元。2011年营业收入入账1 ...
原帖由 chris7712 于 2011-12-27 14:55 发表 我们也有类似的问题 就是税务收入和会计收入确认有时间性差异 以后申报异常肯定要写情况说明的。已经问过专管员了
原帖由 xudidiya 于 2011-12-27 21:23 发表 借贵贴问今年年终奖如何计交个调税?如何网上申报?谢谢
原帖由 乐乐他妈妈 于 2012-1-5 16:31 发表 报上说:税负增加企业,将获专项支持,对因在改革试点中形成的实际税负增加企业填报(营业税改征增值税税负变化 申报(审核)表),采取 有针对性的措施,通过市,区财政建立专项资金予以扶持
原帖由 书虫妈妈 于 2012-1-12 15:46 发表 按税务要求,应按月开票,按月交税,这提前开票是不对的. 既然已经开了,也别和税务局搞,全计收入.税全放进成本.