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[其他] 出口视同内销的税务处理

出口视同内销的税务处理

WW有经验妈妈,请教:我公司(贸易型)4月份第一次出口,由于品名前后不一致,最近被专管员告知不予退税,

请问这种情况是否一定要视同内销,如果做内销的话,增值税申报表如何填写?(是填写在未开具发票一栏里吗?)(由于我没有出口退税的经验,当初采购发票的进项税认证后至今未做进项转出)

如果不做内销的话,会被税务局查出来吗?.

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回复 1#依凌妈妈 的帖子

自己顶.

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最好问下专管员.

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回复 1#依凌妈妈 的帖子

你要在增值税申报表附表一里未开具发票里填写你要视同内销金额和销项税。如果现在不做税务所不一定会查,但是清算的时候,会查要补税的.

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