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[其他] 请教这种业务应该怎么做分录?

请教这种业务应该怎么做分录?

第一次碰到这种情况:工会发放妇女节礼品,这次有人出主意说从公司帐里转一转就算公司替工会垫付的,开进增值税发票好给公司账户抵扣,而工会账户里用其他发票。全部含税价金额是5520元。分录是否这样?
公司——  借:其他应收款-工会 4717.95
              应交税金——进项税 802.05
              贷;现金                 5520
          借:现金      4717.95
              贷:其他应收款-工会 4717.95
这样公司现金就支出了802.05,那后附什么凭证呢?还有还款如何做手续啊?

工会——   借:管理费用   4717.95
               贷:其他应付款 4717.95
           借:其他应付款 4717.95
               贷:现金      4717.95
请教各位!谢谢!.

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自己顶.

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工会购进礼品用于职工福利的,增值税进项税额不允许抵扣的。.

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引用:
原帖由 joanna25_3 于 2010-3-9 09:01 发表 \"\"
工会购进礼品用于职工福利的,增值税进项税额不允许抵扣的。
认同你的观点。.

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