6楼joanna25_3
(库克苏克!真给力)
发表于 2008-12-2 09:25
只看此人
结转07年的增值税:按110万做
借:应交税金-已交增值税(进项税额转入)110
贷:以前年度损益调整(替代科目:主营业务成本)110
08年的出口分录不要调整了,只需按你的销售收入结转销项税!关键是你现在是出口但未退税,对方肯支付这笔销项税给你么?
借:主营业务收入 100
贷:应交税金-应缴增值税(销项税额)100
这样,你今年的应缴税金正好有10万留抵。只是看你的情况,好像你是亏的啊?
[ 本帖最后由 joanna25_3 于 2008-12-2 09:27 编辑 ].