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我犯了个大错, 把要抵扣的发票,抵扣的金额没算进去,发票却交上去了,把这张发票漏算了,我该怎么办啊?.

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回复 1#cxyjkl 的帖子

没明白你的意思!是进项没抵扣?下个月再抵扣好了!.

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不要紧的,总可以弥补的.

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回复 2#双鱼天使 的帖子

是进项没抵扣,但我把这张发票没抵的发票联,交上去了.

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回复 4#cxyjkl 的帖子

交到哪里去了?发票是单位自己留的啊!你是抵扣联去抵扣认证啊!.

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本来这月还有留抵税额,结果被我弄成有 应纳税额了。.

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抵扣联认证好了,是我自己算的时候没算进去,发票交税务局了.

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比如,抵扣联总张数11张,我交了11张上去,却只算了10张的抵扣税额.

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问题还是,这是上月的,我昨天查笔款才发现这个问题。.

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回复 9#cxyjkl 的帖子

你是说10月份的对吗?12月份还没结束呢?那你怎么可能报税成功?认证的税金和税务局电脑里的不一样!这个月可以调整的!可以问一下你们的税务专管员!.

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那申报时肯定会有异常的,专管员会找你的。.

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对的,是10月份的。太谢谢你了,明白了。.

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回复 11#恺宝妈 的帖子

谢谢你的回复.

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回复 3#胖胖姑姑 的帖子

谢谢.

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