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做财务的MM进来看看

做财务的MM进来看看

偶近来尽碰上麻烦事。上月公司的一笔钢材业务开了四百多份增值税发票,由于开票人员粗心大意,竟将一张已经寄给外地购货方的发票误作废了,而外地这家客户已经拿到税务局去认证并通过了。唉,因为是我们的失误,对方就是不愿办进项转出。有经历过这种事的MM吗?是怎么处理的呢?.

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先到税务所到增值税发票专管科办公室,说明此事,看他们怎么办(专管员搞不拎清的)
其实对方应该把这认证通过的打份报告,把抵扣税退回,然后再到你这里处理的,但手续上比较麻烦,可以在你这里单独操作。通过税务局手工缴纳这张发票的增值税,然后这个月再开张红冲增值税发票予以调整。.

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既然对方已经不肯办理进项转出,那你就到税务局要求补缴此张发票的增值税,主动要求补缴税,没什么大问题的。.

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主动补缴税,税务局认可的,没有关系,但时间要抓紧。.

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抵扣联没拿到手,不要红冲.你还是做收入,缴税比较恰当.十月份开票,现在把收入做在十月,还来地急.

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谢谢各位妈妈,我去咨询了市税务网站和税务局征管科,决定记入10月收入,交增值税,还要打个报告说明情况,那我是网上申报,就把收入合计直接做在附表上就可以了是吧.

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可以这样做,在下月红冲发票的备注栏内特别注明,并附上说明情况,说明情况最好一式四份,10月11月的存根联装订时各一份,纳税报表装订时附一份,自己留存一份。
其实这张发票的认证是失败的,比对不符,相关信息会传送至北京的全国防伪税控稽核系统。.

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借贵帖用一下:我们要升级ERP系统,想咨询一下你们的公司都用什么财务软件呢(ERP)?.

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我又不明白了,已经作废的发票还能开负票吗,再说我把这张发票的税交了,还用开负票干吗?.

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可以开的呀,WINDOWS版开票系统开具新的负数发票时,不选择对应的纸张发票重新输入商品就可以了。.

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