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[公司商务] 如何保证报关单名明和供应商的发票名明一致?

如何保证报关单名明和供应商的发票名明一致?

财务要求,在报关单前一周开出增票,但是事实这样做下来,怕会出错,你想,报关单的HS编码,计量单位,数量等等明细都还没出来的,如何叫供应商开出增票,万一哪里不一致,那退税也退不下来了。我们是注册在闵行的,好像每个区的要求是不一样的。
所以,不知道每位财务在处理这个问题时,是如何解决的?
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回复 1楼清茶细品 的帖子

我们是先报出口后开发票的。.

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开始是要求先开票的,后来了解了一下圈下来,说先报关单拿到后再开增票也是可以的。好像各个区不一样的要求,有说闵行这边要求蛮严的。.

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品名一般不必调整,要求开票是什么,报关就用什么。
计量单位一般千克或台,而且是可以退税申报时开转换单的。
数量,一张发票可对应数份出口报关单。
所以,品名最重要。.

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LS说的对。宝山这边是要求先开票,不能倒开票。.

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我们第一单还在做中---,但是说是先有报关单出来的,然后第一时间把报关单上的名明传过来,然后再根据这个给供应商开发票的。.

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报关后,不一定要等报关单退下来的,可以先让货代提供报关预入单给你,按照预入单开发票,应该可以的.

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对的,谢谢瑄瑄妈妈。.

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其实你先开发票也行啊  开来发票 就按发票名称报关,就没问题了呀  我们都这做着的。.

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但是发票先开来,上面例的明细什么的,报关时可以用吗?能过吗?.

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可以根据报关的预录入单开票的,一般都不会错的。.

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