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[其他] 上海税务混乱ing。。。

上海税务混乱ing。。。

营改增:
有的说1月1日开始一定要开增票,有的说11年的业务可以开老的货代发票。都市税务局的人说的。
有的说上海只有两个区在试点
有的说船公司走国际航线交营业税,国内航线交增值税
税务局一个月只给1、2百张增票
有的说外地一般纳税人可以抵扣上海的增票,有的说不能抵扣
扫描仪涨到2、3千,高速的扫描仪5800元
。。。。。。.

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昨天去网上认证培训,说现在网上认证不支持新的二维码专用发票。
只能去大厅认证。.

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今天到税务局去咨询了,说11年的货代发票在12年还可以用,也可以抵扣,就是全额扣除,在做增值税申报时填在表二不是表三里。我现在很晕乎,这个到底要怎么操作啊?.

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11年开票日期旧版发票能用,但用到3月底,12年开票日期必须是新发票,作为扣额法,专管员说的的话我理解意思是填在表里,会自动折算进项税的,具体到填表就知道了,我的问题是增值税普票是不是一律开给外地?专用发票一律开给上海公司?我们专票这次只能买50份普票100份,还要过好元旦再去多申请点,实在麻烦,以后增票是不是船名航次都不要了?一个个输不要晕死,接口我们规模小,老板估计不会买的。.

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我们现在除了开了一次政策辅导会后,就没了消息。也没人通知增票开票培训及开票机更换、扫描仪购置的事,真不知道1月份要怎么做了?.

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是很晕到的,培训的时候税务所的人说有不明白的就问专管员,问了专管员,也说不清楚,就让我直接去问所长,真不知道为什么嘛要这么急着转,一切都不成熟。.

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回复 3楼莹莹宝贝 的帖子

我是虹口的,刚上周四开会说,我们的发票只能用到12月底,交通运输的可以到明年3月底.到目前为止,我们的还没升级也还没购发票.

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听我们的货代公司说:2周前向税务局提交的问题,目前尚未答复,也不知道什么时候才能知道答案。很多后续工作都还没有头绪。系统也还没有改,因为不知税局的答复。。。。。。.

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回复 3楼莹莹宝贝 的帖子

表二不是专门填进项税额的吗》据说抵扣联扫描后数字直接跳上去的。.

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外地的原来就是一般纳税人,他们一定会要求我们开专用发票的。.

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混乱中。。。.

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收税时脑子清爽来,问他们怎么操作都戆特了.

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提个问题,有木有高手来解答一下。
有一公司,2011年10月份与客户签人事外包合同,为期一年(2011.11.1~2012.10.31),合同金额12万元。
营业税发票已开出,2011.10交营业税120000X5%=6000元。2011年营业收入入账120000/12*2=20000元,预收账款100000元。营业税时间性差异5000元。
2012年营改增,这个怎么处理。。。
恳请高手指点!!!.

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回复 4楼Littlewang99 的帖子

你的问题是增值税普票是不是一律开给外地?专用发票一律开给上海公司?

这个问题上周四我们问过专管员,是这样说滴:
增专用票 开给一般纳税人,
增普通票 开给非一般纳税人,

我们的理解是:
1)只要对方是一般纳税人,我就开增专用票,不管他是外地的还是上海的;
2)因为增专用票少,我们拿到也是50份,为了节约使用,凡是外地的一般纳税人,我们只开给外地的工厂和外地的外贸公司,他们是可以抵扣的,外地的车队或同行是不能抵扣的,不能抵扣的我们就改开
增普通票。.

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怎么没有听说还要认证培训?航天把机器送来后,说税务局还应该给认证软件盘,不然买的扫描仪没有用.晕了.哪位懂得请解释.

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回复 15楼GRACEYANG 的帖子

专管员那里有培训表的,你可以问他们要的。.

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上个星期去买票,竟然税务局的普票卖光了,只能等了1个半小时,等从税务总局调发票过来。昏倒。.

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回复 15楼GRACEYANG 的帖子

增值税专用发票《认证软件》和航天的税控开票软件是两件事情。
一个是关于进项的、一个是关于销项的。
《认证软件》应该跟网上申报的公司,比如神机公司之类的,那里培训。
现在问题是,本人22日参加了例行培训,说新的增值税发票是二维码,不能扫描确认。
我晕死!!!.

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回复 1楼YFDBB 的帖子

因为政策出台太晚,税务天天加班,已经发了2为数的内部口径,是很乱,昨天听说可能会延迟,不知到底怎样呢.

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真的会延迟?虽然我觉得延迟是明智选择,不过“面子”问题怎么解决?
严重关注.

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听说二维码的发票认证时很容易出问题,打印机如果有一根针不好,打印出来的发票就无法认证。据说过两年要实施网上认证,到时候,买的扫描仪又没用了。我们在郊区开的公司可麻烦了,如果自己不买扫描仪就只有去郊区认证。月底来的发票就很讨厌了。.

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引用:
原帖由 YFDBB 于 2011-12-26 16:05 发表 \"\"
提个问题,有木有高手来解答一下。
有一公司,2011年10月份与客户签人事外包合同,为期一年(2011.11.1~2012.10.31),合同金额12万元。
营业税发票已开出,2011.10交营业税120000X5%=6000元。2011年营业收入入账1 ...
我们也有类似的问题
就是税务收入和会计收入确认有时间性差异
以后申报异常肯定要写情况说明的。已经问过专管员了.

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引用:
原帖由 chris7712 于 2011-12-27 14:55 发表 \"\"

我们也有类似的问题
就是税务收入和会计收入确认有时间性差异
以后申报异常肯定要写情况说明的。已经问过专管员了
如果,没有营改增,那个好办,现在2012年1月1日,营业税改增值税了。
怎么处理那个时间性差异.迷惑···········.

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借贵贴问今年年终奖如何计交个调税?如何网上申报?谢谢.

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引用:
原帖由 xudidiya 于 2011-12-27 21:23 发表 \"\"
借贵贴问今年年终奖如何计交个调税?如何网上申报?谢谢
到上海财税网上下载个软件,它会帮你算好的。以下是连接:
http://www.csj.sh.gov.cn/pub/bsf ... 0100127_304652.html.

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回复 24楼xudidiya 的帖子

到上海财税网上下载个软件,它会帮你算好的。以下是连接:
http://www.csj.sh.gov.cn/pub/bsf ... 0100127_304652.html
积分847 爱心10 个 警告0 次 邀请能力1 人 活跃度7 0% 宝宝信息 查看详细资料.

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回复26楼YFDBB

谢谢,可是我们不用软盘的,用规定的文本格式,直接在申报时更新,下载核定,把纳税信息数额申报。只是到了年底,不想将12月发的年终奖与12月的工资混为一体,不然就会多缴税,这软件会把年终奖与工资加起来扣除3500的,而且税务局网上一个月只能申报一次个调税.

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我理解,你的问题有两个
第一、年终奖怎么算?
答复:那个软件可以帮你算好,软件算好以后,你可以导出数据,然后按照这个数据进行电子申报。
这样省的你自己一个一个算。
从原理上讲,
1、看看这个员工12月份(如果年终奖是12月份发)工资是不是超过3500元
2、超过的,年终奖/12 用除下来的结果去找税率,然后,年终奖乘这个税率
   不超过的,先用年终奖补足,在进行上面的计算。
。。。。。。
你还是用软件算,省的动脑经。
第二、年终奖怎么少缴税?
这个我也不知道,我也想少交点。.

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哈哈~~月底啦!各车队、报关、运输。。。。狂开发票!
一片混乱!!!.

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是不是有说原来自印发票好用到3/31?.

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回复 30楼GRACEYANG 的帖子

我了解的消息,原可以用到3月31日,但是税金还是按照增值税计算,原因估计是增值税发票来不及印了!
至于税控开票与电子申报怎么衔接,我不知道了。这也是我觉得上海税务混乱中的原因之一。.

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1月4号,我接某船公司财务部盖章的通知:此次税改,远洋业务政策不明确,在木有税务机关进一步通知之前,只开国际海洋运输发票。晕倒???.

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今天接到税务局通知,俺们的旧发票一概不好用了,从这个月开始只能开增值税发票,而且只核定了50份,晕哦.

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引用:
原帖由 YFDBB 于 2011-12-26 16:05 发表 \"\"
提个问题,有木有高手来解答一下。
有一公司,2011年10月份与客户签人事外包合同,为期一年(2011.11.1~2012.10.31),合同金额12万元。
营业税发票已开出,2011.10交营业税120000X5%=6000元。2011年营业收入入账1 ...
期待后续有没有高手解答。.

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货运公司一问题,和外地客户签一运输合同总价定死的,2011年6月到2012年6月,2011年税率是5%,但是2012年税改成11%,客户是不同意改价格了,难道这多出来的税要自己出?有高手知道如何办吗?.

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回复 35楼十贝 的帖子

报上说:税负增加企业,将获专项支持,对因在改革试点中形成的实际税负增加企业填报(营业税改征增值税税负变化 申报(审核)表),采取 有针对性的措施,通过市,区财政建立专项资金予以扶持.

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回复 34楼十贝 的帖子

我认为,按11年的税率5%计算12万元应交的营业税,与12年按收入计算应交的营业税不同,差额也就不管了吧。没有关系的啊,就比如:在11年的时候有些公司有些客户要发票开票,有些不要发票就不开票。则在当月也会存在税务开票机上的收入与报表收入不相符的情况。
不知我解释的对不对啊,大家讨论.

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引用:
原帖由 乐乐他妈妈 于 2012-1-5 16:31 发表 \"\"
报上说:税负增加企业,将获专项支持,对因在改革试点中形成的实际税负增加企业填报(营业税改征增值税税负变化 申报(审核)表),采取 有针对性的措施,通过市,区财政建立专项资金予以扶持
谢谢乐乐妈妈!.

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收来的发票,都是老发票!
有的说发票没批下来?
有的说税率没定下来?
。。。。。。
下个月怎么申报啊!!
这个乱啊~~~.

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回复 39楼YFDBB 的帖子

我们更悲催,税务专管员说,不能再收老发票.
可代理一个比一个牛,都说自己的税务局允许继续开老发票.

到底能不能收老发票?.

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我问过税务局,说可以开到3月底。
税收计算按增值税计算。
这样现在就开增票的企业销项税额很大,进项很小。。。
统统扣额法?.

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现在,收到一张船代的专用发票,备注栏中有美元,按6.7汇率折成人民币!
我付美金,抵扣人民币~~~~
哈哈~~~~这样倒还挣钱了!
可不可以把汇率设成“100” 啊!.

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回复 42楼YFDBB 的帖子

不要开心太早,月末税务局会给个汇率,按这给的汇率缴税。盈损算你的。.

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给我的可是增值税专用发票!
我一扫描,一抵扣,不就完了!
除非退回重开!

我倒不是开心!我是说这个乱哄哄的状况,怎么办啊.

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引用:
原帖由 YFDBB 于 2011-12-26 16:05 发表 \"\"
提个问题,有木有高手来解答一下。
有一公司,2011年10月份与客户签人事外包合同,为期一年(2011.11.1~2012.10.31),合同金额12万元。
营业税发票已开出,2011.10交营业税120000X5%=6000元。2011年营业收入入账1 ...
按税务要求,应按月开票,按月交税,这提前开票是不对的.
既然已经开了,也别和税务局搞,全计收入.税全放进成本..

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引用:
原帖由 书虫妈妈 于 2012-1-12 15:46 发表 \"\"

按税务要求,应按月开票,按月交税,这提前开票是不对的.
既然已经开了,也别和税务局搞,全计收入.税全放进成本.
财务核算和税务核算是不一样的。
财务上是按照权责制;税务上是按照收付制的。.

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