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[其他] 关于进口关税抵扣问题

关于进口关税抵扣问题

我们公司委托进出口公司进口软件.
进来的关税是13%
抵扣是否只能抵扣13%还是能抵扣17%
我们开出去的票是17%的票

谢谢各位妈妈.

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抵扣是否只能抵扣13%.

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肯定是13%咯,从低呀.

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13%是关税,这个是进成本的.
在这个之上再征的17%是进口增值税,可以进留抵.
另外,你委托其他公司进口,如果报关单上经营单位上面有你公司的名字,可以拿了税单直接入帐.
如果没有,需要代理进口公司另外开增票给你.

[ 本帖最后由 元元妈 于 2008-9-16 21:46 编辑 ].

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引用:
原帖由 元元妈 于 2008-9-16 21:44 发表 \"\"
13%是关税,这个是进成本的.
在这个之上再征的17%是进口增值税,可以进留抵.
另外,你委托其他公司进口,如果报关单上经营单位上面有你公司的名字,可以拿了税单直接入帐.
如果没有,需要代理进口公司另外开增票给你.
对的

关税是关税,增值税是增值税,增值税是可以抵扣的,关税是不能抵扣的,是属于为国家做贡献的

税单上单位名字可以是进出口公司的名字,下面可以括号补充上你的公司名字,那么海关增值税单就可以直接抵扣了,但是抵扣时要附上你公司和进出口公司的合同,付款凭证复印件,报关单复印件.

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引用:
原帖由 元元妈 于 2008-9-16 21:44 发表 \"\"
13%是关税,这个是进成本的.
在这个之上再征的17%是进口增值税,可以进留抵.
另外,你委托其他公司进口,如果报关单上经营单位上面有你公司的名字,可以拿了税单直接入帐.
如果没有,需要代理进口公司另外开增票给你.
不懂,什么叫在这个基础上在征收17%??
谢谢

报关单上有我们公司名字,但因为第一次交易新公司银行账号还没开好,所以报关单位开了增票给我们
但这样的话,他们不是亏大了?.

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增值税进项税=(商品进价+关税)×17%.

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回复 1#jess 的帖子

关税是进货物的成本的,不是用来抵扣的!比如:软件的价格是100000,关税是13000,那你在入帐时,软件真正的帐面价值是113000,你可以抵扣的只是进项税(就是113000*17%)。.

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回复 6#jess 的帖子

怎么会亏大了呢?这张报关单肯定是双抬头的,所以报关公司可以抵扣的。只是他们一进一出而已。.

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引用:
原帖由 双鱼天使 于 2008-9-17 10:57 发表 \"\"
关税是进货物的成本的,不是用来抵扣的!比如:软件的价格是100000,关税是13000,那你在入帐时,软件真正的帐面价值是113000,你可以抵扣的只是进项税(就是113000*17%)。
明白了~~
但是我们咨询了税务局,他们说只能抵扣13%,所以搞不懂了.

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关税是不能抵扣的是成本,增值税是能抵扣的,(你公司要一般纳税人)付了多少增值税抵扣多少..

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进口一般有两张税单,一张是进口关税,是进成本的,不能抵扣的。还有一张是海关代征增值税,是(货物成本+关税)*17%,是可以抵扣的,如果海关代征增值税是13%,那你就只能抵扣13%,反正上面是多少,你就抵多少。.

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引用:
原帖由 佳运妈 于 2008-9-18 12:12 发表 \"\"
进口一般有两张税单,一张是进口关税,是进成本的,不能抵扣的。还有一张是海关代征增值税,是(货物成本+关税)*17%,是可以抵扣的,如果海关代征增值税是13%,那你就只能抵扣13%,反正上面是多少,你就抵多少。
但现在如果让代理商开增值税发票给我们,他们也能开的,那么我们就能抵扣17%了
对对于他们不是亏了吗?他们只能抵扣13%

如果是只能抵扣13%的,那我们以后就让代理商直接开增值税发票给我们,一来省的报税步骤,二来我们也能抵扣17%.

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我是这么认为的,因为增值税是价外税,代理商交给海关13%,开出来17%,其实多出来的4%的税还是你承担了,代理商是不损失的。只不过他代你把4% 的税交给了他的主管税务局。而对你来说,交的税其实也是一样的,只不过这样做就省点事。.

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同样付2w多的税款,一个只能13%抵扣,一个能抵扣17%
当然是17%核算,但代理商也没让我们多交税,这4%,他们从利润里面出?.

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引用:
原帖由 jess 于 2008-9-18 12:42 发表 \"\"
同样付2w多的税款,一个只能13%抵扣,一个能抵扣17%
当然是17%核算,但代理商也没让我们多交税,这4%,他们从利润里面出?
不用为他们担心,他们一定是抵17%的.
否则,赚那么点代理费还不够亏的呢..

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引用:
原帖由 佳运妈 于 2008-9-18 12:12 发表 \"\"
进口一般有两张税单,一张是进口关税,是进成本的,不能抵扣的。还有一张是海关代征增值税,是(货物成本+关税)*17%,是可以抵扣的,如果海关代征增值税是13%,那你就只能抵扣13%,反正上面是多少,你就抵多少。
我们也是这样操作的。.

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对噢,说得没错噢,各位前辈都是高手啊,看来以后要到这里来多逛逛多交流了,呵呵!.

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我是这样理解的,不知道对不对,如果不算代理商的代理费,1000元的货物,假设无关税,他付了130元的增值税,他开出的票是17%的,那就是要交170的税,看上去是多交了40元的税,但是这170元你是要付给他的,所以还是你承担的。其实他只是亏在了代理费,按道理代理费应该交5%的营业税,但是如果他开了增票,就要交17%的增值税,我不知道你们原来谈的代理费是含税还是不含税的。.

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代理费有专门的发票,不知道缴纳多少钱.

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