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原帖由 steila_mama 于 2008-5-6 20:53 发表 假如收到成本票,当月不付款,怎么处理? 做:借:应付帐款-XX单号 35000 贷: 应付帐款-XX公司 35000
原帖由 大东东妈 于 2008-5-6 20:44 发表 另请教小邦妈妈, 支付各类港使费用, 是应该做哪个科目比较合适啊? 一类是代收代付,另一类就是向上面用正本发票冲减收入的.
原帖由 snowdrop913 于 2008-5-7 09:05 发表 我认为4楼的做法是正确的
原帖由 snowdrop913 于 2008-5-9 08:56 发表 还是认为4楼的做法是最正规的,我们公司就是这样做的,不过我们公司是货代。这样帐目很清楚。
原帖由 kkk402158 于 2008-5-8 20:35 发表 一维妈妈说的对。会计核算计算的收入和税法规定的计税收入是不同的。这就是会计法和税法的区别,按照我的感觉现在的会计核算方法和规定没有税法的规定那么有用,其实我们财务会计核算的最终的结果还是正确计算税金, ...