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请教,当月申报的城建税等基数怎么算?
1楼
陪我去看海
陪我去看海
(年复一年) 发表于 2010-3-19 20:36
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请教,当月申报的城建税等基数怎么算?
工厂是生产型自营出口企业,有内销和外贸业务。想问一下,例如当月计算的增值税差额为20万(包含了用于外贸出口的原辅料进项发票),自营出口销售折合人民币为100万元,其中不予抵扣为1万元,那么当月要交的增值税为20+1=21万,请问当月申报的城建税等基数怎么算?.
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2楼
陪我去看海
陪我去看海
(年复一年) 发表于 2010-3-22 20:27
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为什么没有回答我啊,这个问题大家都不知道吗?.
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3楼
KL快乐洋妈妈
KL快乐洋妈妈
(......) 发表于 2010-3-23 10:41
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当月的应交增值税,就是城建税等的基数吧。如果你“当月计算的增值税差额为20万”就是销项-进项-上月留抵+出口退税额=20万,加上免抵退不得抵扣税额1万,21万就是你的基数.
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4楼
chris7712
chris7712
(......) 发表于 2010-3-23 14:30
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城建税的计算是建立在流转税的基础上的.一般网上申报会自动计算附加税的,各个区的城建税税率会有差异.
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5楼
弥音之巅
弥音之巅
(乖乖的老妈) 发表于 2010-3-24 10:41
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21万是基数.
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6楼
陪我去看海
陪我去看海
(年复一年) 发表于 2010-3-25 12:34
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回复 3#KL快乐洋妈妈 的帖子
我举得例子这20万仅仅是指销项-进项,没有上期留抵税额,比如17%的增值税率,16%的退税率,那么不予抵扣的是100*(17%-16%)=1万,为什么还要加出口退税,就这个例子,出口退税怎么计算?最后应交的增值税是不是21万,这样城建税是不是按21万为基数呢?.
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7楼
KL快乐洋妈妈
KL快乐洋妈妈
(......) 发表于 2010-3-25 13:18
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出口退税是指,上月退税所申报出口退税汇总表上确认的退税额,如果为0,就不用加了,其实也就是上期留抵税额的减少。换句话,没有上期留抵税额,也就不会有出口退税。就直接按你那样算。.
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