小样的妈妈 2010-10-18 14:39
请教销售提成个税的计算!
[size=3]我公司的销售人员确切说工资不是我这个公司支付的,按合同要给他相应的提成,不是每个月都有的,这个月有4000元的提成,工资不在我公司支付,那么这个个税怎么计算呀?是按劳务报酬吗?做账为:借:销售费用-销售提成 应交税金-个税 贷:现金吗?计提的时候加上这笔?请教了!![/size]
[[i] 本帖最后由 小样的妈妈 于 2010-10-20 00:04 编辑 [/i]].
小样的妈妈 2010-10-18 14:49
这个应该按工资薪金税率还是劳务报酬税率?也就是按(4000—2000)*10%-25还是按4000*20%?又或是(4000-800)*20%*(1-30%)
[[i] 本帖最后由 小样的妈妈 于 2010-10-18 16:10 编辑 [/i]].
kiwi2024 2010-10-18 16:25
我们公司是按合并当月工资一起计算所得税的,按工资薪金税率计算.税法里有规定的,本单位员工的销售提成算工资收入.
a德妈 2010-10-18 16:27
是你公司的员工应该可以按工资薪金税率计算的,不用按劳务报酬税率,这样可以少缴一些税吧.
joanna25_3 2010-10-18 16:27
回复 1#小样的妈妈 的帖子
干么要4000*20%啊?人家辛辛苦苦赚的钱都交税了!
没到发工资的时候,就不能跟工资做在一起啦?只不过发的时间不同而已!
跟工资做在一起,然后一起申报个调税就可以啦!
工资总归可以算出来的,每个月多少数字,加上这笔提成,按总数申报呀。.
小样的妈妈 2010-10-18 16:30
可是他还没有在这个公司做工资~~他现在工资在别家公司支付的~.
小样的妈妈 2010-10-18 16:33
写的有点失误~~~他工资不在我公司做的~~所以应该不算我公司员工~·.
cat885 2010-10-19 12:16
那是那家公司派遣到你们公司的吗?工资如果在两边拿,在两边都按工资申报纳税,年底时合并清算个税。如果他不是派遣过来的员工,那就是劳务报酬了.
雪球妈 2010-10-19 19:02
回复 8#小样的妈妈 的帖子
首先肯定不是劳务,这就是工资收入,你不可以按20%的纳税的!!
这里不发工资就是不做税前2000元的扣除,其他按工资计算!否则员工可以投诉你的!呵呵 !做为财务人员如果能帮员工合理避税才更专业怎么能让人多交税呢!对吧!.
cat885 2010-10-19 19:23
回复 11#雪球妈 的帖子
这不是合理避税,年终的时候还是要两边的工资合并计税的,到时还是适用高税率补税。而且税务机关有联网,两边都按工资申报是看得出来的。.
雪球妈 2010-10-19 20:43
回复 12#cat885 的帖子
我没有说这是合理避税,我的原话是如果专业一些的财务人员能够帮助员工合理避免才更好!即使做不到也不能让员工多交税!.
小样的妈妈 2010-10-19 23:53
[quote]原帖由 [i]雪球妈[/i] 于 2010-10-19 20:43 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=7688791&ptid=4761839][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
我没有说这是合理避税,我的原话是如果专业一些的财务人员能够帮助员工合理避免才更好!即使做不到也不能让员工多交税! [/quote]
我自然是知道最好的方法是跟工资一起计算,能帮员工省些,这样也最省心,问题不就是他还不是我们公司员工吗,我们不支付他的工资的,只是这个销售提成在我公司付,正因为如此,我才要请教专业的财务人员哈!
[[i] 本帖最后由 小样的妈妈 于 2010-10-20 00:00 编辑 [/i]].
小样的妈妈 2010-10-19 23:58
可能我一开始没表达清楚,法师们的话题都转到我要给员工多缴税了,我的初衷可就是为了维护员工利益才上来咨询的好不好?!哎!!
[[i] 本帖最后由 小样的妈妈 于 2010-10-20 00:05 编辑 [/i]].