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ellenzheng 2009-12-6 18:29

请教 关于增值税进项抵扣的问题

情况如下:本月收到到进项抵扣发票后立即认证,但该笔进项尚未付款,所以未进行相关的账务处理,这样月初进行增值税纳税申报时,账务处理和税收申报的数据是不一致的,请教各位,这样妥当吗,如果不妥当应如何处理?谢谢!.

魅力人生 2009-12-6 20:33

应该可以的

进项发票先抵扣

货款,作应付款
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我想是这样,不过,我不是财务哈

明天上班了,就会有更多回复了.

洋洋妈gxy 2009-12-7 09:21

不可以的,已经认证掉,一定要做帐务处理的,没有付钱就做应付帐款呀.

ellenzheng 2009-12-7 21:46

谢谢

.

ellenzheng 2009-12-7 22:15

请教各位 母公司和其分支机构汇总申报增值税如何帐务处理

具体情况如下:
母公司和其分支机构A均财务分别独立核算,税金汇总缴纳,月末做合并报表
母公司:进项3万
       销项0
分支机构A:进项:6万
          销项:10万
汇总后:应交税费/应交增值税  1万
               附加税:    1万*11%=0.11万
请教各位,母公司和子公司以下帐务处理对吗?
母公司:
1.借:其他应收款 -A公司   1万
                               -附加税 4*11%=0.44
          贷:应交税费/应交增值税  1万
              其他应付款/ 附加税:    1万*11%=0.11万
              其他应付款          3万*11%=0.33万
2.缴纳时:
  借:应交税金/应交增值税   1万
      其他应付款/附加税   0.11万
     贷:银行存款        1.11万
3.收回应收款
    借:银行存款  1万+0.44万
      贷:其他应收款 -A公司   1万
                    -附加税 4*11%=0.44万

       谢谢各位.
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