小马精灵 2009-6-11 22:13
账务
急问 各位老师 我公司是带征的
1.费用里白条是否可以报销做账在凭证后面 ,会计事务所的老师说:可以白条作费用报销的
2.现金直接付掉的运费 我是直接作
借:经营费用
应交税金
贷: 银行账款
还是有必要作成: 借: 经营费用
应交税金
贷: 应付账款
借: 应付账款
贷 银行账款
不知那个做账规范一些,会计事务所的说我们用银行账款直接作掉的不规范 ,一定要先作应付再从里面转出来 这样才规范 是这样吗?
3 账上有700万应付账款其实已经付掉了 但帐上没做掉,还是应付账款这样放着 以后慢慢削掉, 会计事务所的老师说不要作付掉了 要我们直接转作成利润 说明:这些进项票都抵扣了 可以吗? 请各位老师帮我指点以下 谢谢啦!
[[i] 本帖最后由 小马精灵 于 2009-6-11 22:29 编辑 [/i]].
joanna25_3 2009-6-12 10:09
1、做银行支付付,你把发票或白条直接付在付款凭证后面做原始凭证。
2、做往来的话,先把发票或白条做往来挂上,付的时候再填张原始凭证。
3、你700万的应付账款已经付了,你帐不做,还挂往来,实际已付,那付的时候出什么科目,银行帐能平么?.
小马精灵 2009-6-12 10:27
谢谢 老师 1那说明白条可作费用报销的原始凭证的吗 税务所不来说你的吗?
2我运费直接付掉的 不从应付款离兜一圈不行吗 反正是费用呀 和其他报销费用一样直接出不行吗
3 700万是合计数 我们当时是用现金逐步付的 那现金是老板出的 付出去的没提现在账上 所以帐是平的
[[i] 本帖最后由 小马精灵 于 2009-6-12 10:43 编辑 [/i]].
shirley_xu8 2009-6-12 10:56
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第三点 老板付得你可以先做借:现金,贷:其他应付款,老板付了应付账款可以做借:应付账款 贷:现金.
joanna25_3 2009-6-12 11:11
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1、据我所知,白条不能入账,要去税务所开专门的劳务费发票,还有金额限制,需要缴税。
2、付款挂不挂往来随便你,这没有什么规定。
3、如果是我,700万我不会转利润,我会控制好一笔一笔提现,或者划款,想办法把700万套出来,即不能在账上体现是套现,又只能表现出是付往来。具体操作我不能多说,你可以自己想想。
[[i] 本帖最后由 joanna25_3 于 2009-6-12 11:13 编辑 [/i]].
joanna25_3 2009-6-12 11:14
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累计700万的货款是现金支付,你觉得根据现金管理规定这可能么?.
tysl9719 2009-6-12 11:36
一下子付掉700万现金,说明老板的现金管理不规范,容易被查出问题。.