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小马精灵 2009-6-11 22:13

账务

急问  各位老师  我公司是带征的
1.费用里白条是否可以报销做账在凭证后面 ,会计事务所的老师说:可以白条作费用报销的

  2.现金直接付掉的运费  我是直接作
                   借:经营费用
                       应交税金
                      贷:  银行账款   
还是有必要作成:  借:  经营费用
                         应交税金
                       贷:  应付账款
                   借:  应付账款
                        贷   银行账款   
不知那个做账规范一些,会计事务所的说我们用银行账款直接作掉的不规范 ,一定要先作应付再从里面转出来 这样才规范  是这样吗?
3  账上有700万应付账款其实已经付掉了  但帐上没做掉,还是应付账款这样放着 以后慢慢削掉,  会计事务所的老师说不要作付掉了  要我们直接转作成利润   说明:这些进项票都抵扣了   可以吗?  请各位老师帮我指点以下  谢谢啦!

[[i] 本帖最后由 小马精灵 于 2009-6-11 22:29 编辑 [/i]].

小马精灵 2009-6-12 09:35

有老师可否指点一下  急呀!.

joanna25_3 2009-6-12 10:09

1、做银行支付付,你把发票或白条直接付在付款凭证后面做原始凭证。
2、做往来的话,先把发票或白条做往来挂上,付的时候再填张原始凭证。
3、你700万的应付账款已经付了,你帐不做,还挂往来,实际已付,那付的时候出什么科目,银行帐能平么?.

小马精灵 2009-6-12 10:27

谢谢  老师  1那说明白条可作费用报销的原始凭证的吗  税务所不来说你的吗?
  2我运费直接付掉的  不从应付款离兜一圈不行吗  反正是费用呀  和其他报销费用一样直接出不行吗
3   700万是合计数  我们当时是用现金逐步付的  那现金是老板出的  付出去的没提现在账上  所以帐是平的

[[i] 本帖最后由 小马精灵 于 2009-6-12 10:43 编辑 [/i]].

shirley_xu8 2009-6-12 10:56

回复 4#小马精灵 的帖子

第三点 老板付得你可以先做借:现金,贷:其他应付款,老板付了应付账款可以做借:应付账款 贷:现金.

joanna25_3 2009-6-12 11:11

回复 4#小马精灵 的帖子

1、据我所知,白条不能入账,要去税务所开专门的劳务费发票,还有金额限制,需要缴税。
2、付款挂不挂往来随便你,这没有什么规定。
3、如果是我,700万我不会转利润,我会控制好一笔一笔提现,或者划款,想办法把700万套出来,即不能在账上体现是套现,又只能表现出是付往来。具体操作我不能多说,你可以自己想想。

[[i] 本帖最后由 joanna25_3 于 2009-6-12 11:13 编辑 [/i]].

joanna25_3 2009-6-12 11:14

回复 5#shirley_xu8 的帖子

累计700万的货款是现金支付,你觉得根据现金管理规定这可能么?.

tysl9719 2009-6-12 11:36

一下子付掉700万现金,说明老板的现金管理不规范,容易被查出问题。.

小马精灵 2009-6-12 12:40

谢谢  各位老师   我明白了  非常感谢.
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