查看完整版本: 请教:新办企业在辅导期内的增值税事宜!

冬冬妈 2008-5-12 15:30

请教:新办企业在辅导期内的增值税事宜!

公司现在已经过了辅导期,涉及到退税问题,该如何和税务所交涉?因为在公司初办时一下交进去40多万,按正常的抵扣的话应该退回来30多万,但税务所好象不是这么算的,大概只有10多万,这中间有什么问题?专管员也不清楚,只是照着电脑给数字,请教旺旺上的高手,这个问题如何解决,有什么政策?谢谢啦!.

SHEN_ZHU1 2008-5-12 17:49

我还在辅导期内,关注,不过我会控制在不退税范围内.

peter111 2008-5-12 21:04

那你看看你司的报表上是否显示多缴了叫了三十多万元?如果报表做错的话,恐怕无法更正的.如果不是,那再找找是否存在别的原因.

[[i] 本帖最后由 peter111 于 2008-5-12 21:08 编辑 [/i]].

TTmama 2008-5-13 10:48

这个三十几万是没法退回来的,因为你当初交进去的时候,当时进项不能抵扣(辅导期是隔月抵扣),所以交了进交了,没办法退的。我们公司当时多交进去一百多万呢,问了无数次专管员,他说这是征管系统做死的,现在不能退,只能留着慢慢抵了。

但是如果你是因为买增票时预缴的,是有可能可以退回来的。.

冬冬妈 2008-5-13 11:14

还想抱有一丝希望,把具体情况告诉大家,看看有没有办法:公司成立于07年7月,同年9月1日被批准为一般纳税人辅导期,九月份通过认证相符进项发票税额30万,销项税32万,预交4%的税额8.7万 。十月分纳税申报时税务机关说当月进项不能低扣,我公司只得又补交税款25.3万。现我公司已在2008年3月完成一般纳税人的其他条件,认证为一般纳税人,以9月份为例,现在是退32万,还是只退4%的税?
   另外一种情况,如果公司现在停止营业,那这个多交的税款又如何处理?

[[i] 本帖最后由 冬冬妈 于 2008-5-13 11:20 编辑 [/i]].

冬冬妈 2008-5-13 11:19

回复 3#peter111 的帖子

当时的报表上显示多交35万..

冬冬妈 2008-5-13 11:23

回复 4#TTmama 的帖子

如果说只退4%,大概在什么时候退,需要什么手续?谢谢!.

tlong 2008-5-13 13:19

只能慢慢的抵扣.

天蓝蓝 2008-5-13 13:48

关注!.

SHEN_ZHU1 2008-5-13 14:35

看了LZ的具体情况估计只能在以后慢慢抵了.

sasa妈妈 2008-5-13 15:02

会在以后抵扣,不会退的。还有你这个月拿到进项票,去认证。相应的销项票当月就不要开,等到下个月在开。我们就是这样操作的。当然预交4%是没有办法的。只能说明你这个月不止开了25份。.

佳妮妈 2008-5-13 15:06

9月认证的发票应该在10月可以抵扣的,抵扣不完的在后面继续抵,不会退的..

冬冬妈 2008-5-13 15:57

在此谢谢各位啦,[tt7] 经验不足,以后有什么不懂的一定先上WW咨询!.

小康妈 2008-5-13 21:10

请问冬冬妈,我是今天刚办下来的辅导员期内一般纳税人,以前从没做过,正比较头疼,准备明天去报名参加培训,请问我要怎样才能避免出现你这种情况.

小邦妈 2008-5-13 21:52

回复 14#小康妈 的帖子

第一个月买的发票,尽量先不开票.一定要有进项票去认证.数额控制在买两次发票开的金额范围内要交的税额.
到第2个月,马上把第一个月买的发票开掉,然后再去买第2个月可以买的发票.再开掉,这时交的税是本月的销项抵上月认证的进项,就不会出现冬冬妈的情况..

小康妈 2008-5-14 09:45

回复 15#小邦妈 的帖子

谢谢小邦妈,我还想问问你们是不是都在培训的地方买的电脑、打印机、USP吗?我们正好想买一台电脑,原本是想买笔记本的,看来只好换台式了。
另外我如果急着要开票,这个月是不是一定要到税务所把票买回来,这个月把进项票认证掉,下个月初再开票,下个月就可抵扣了。
问题比较多,时间也比较紧,不知道来得及不?.

冬冬妈 2008-5-14 10:02

回复 14#小康妈 的帖子

正是如小邦妈所说的,第一个月尽量不要开票!电脑我们是在他们那里买了主机和打印机,显示器自己淘的二手,因为那个电脑只是用来开票,如果上网的话我怕会有病毒!.

小康妈 2008-5-14 10:19

回复 17#冬冬妈 的帖子

谢谢冬冬妈.

joanna25_3 2008-5-14 20:46

交进去了是不会退的!税务局不可能把你们预缴的呕出来的,作为辅导期多交的增值税只能留在以后年度慢慢抵消!.

熙熙她妈 2008-6-5 17:07

[quote]原帖由 [i]冬冬妈[/i] 于 2008-5-13 11:14 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=2883336&ptid=4518075][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
还想抱有一丝希望,把具体情况告诉大家,看看有没有办法:公司成立于07年7月,同年9月1日被批准为一般纳税人辅导期,九月份通过认证相符进项发票税额30万,销项税32万,预交4%的税额8.7万 。十月分纳税申报时税务机 ... [/quote]
辅导期的其他条件是?.

冬冬妈 2008-6-17 09:05

回复 20#熙熙她妈 的帖子

年销售额达180W,这是最重要的条件!.

冬冬妈 2008-6-17 09:08

后续!

现在买增票时预缴交的增值税已经退回,请问多交部分增值税相应的附加税是否一并退回?[tt7]

[[i] 本帖最后由 冬冬妈 于 2008-6-17 09:15 编辑 [/i]].

孟母首迁 2008-6-18 16:22

想问下各位妈妈:辅导期内的公司有开票上的时间限制吗?比方说3个月还没开过一张票.
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