pigamy 2008-3-5 11:33
请教是否出库就要缴税
请教WW上的各位:
税务来例行检查,说开了出库单,就要开发票缴税,是否有这样的规定?
那对于代销的货物怎么处理,总不能也全额缴税?
有知道的请赐教,告知网站也行。
谢谢.
janey_yj 2008-3-5 12:19
代销我没遇到,但自己销售的货物出库就要开票(或未开票但也要视同销售),我们审计就是这样说的,物权转移了.
sunnysh 2008-3-5 12:45
[quote]原帖由 [i]janey_yj[/i] 于 2008-3-5 12:19 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=2574139&ptid=4497384][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
代销我没遇到,但自己销售的货物出库就要开票(或未开票但也要视同销售),我们审计就是这样说的,物权转移了 [/quote]
同意!!.
黄家小宝贝她妈 2008-3-5 12:50
代销是收到代销清单再缴税。
自己销售的出库就转移物权了,所以要缴税 .
熙熙她妈 2008-3-5 15:25
[quote]原帖由 [i]黄家小宝贝她妈[/i] 于 2008-3-5 12:50 发表 [url=http://www.ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=2574335&ptid=4497384][img]http://www.ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
代销是收到代销清单再缴税。
自己销售的出库就转移物权了,所以要缴税 [/quote]
同意.
EmmaMum 2008-3-5 15:33
如何算代销?.
妈妈爱康康 2008-3-5 19:31
回复 5#熙熙她妈 的帖子
能否用实例详说一出库后未开发票,但要交税的分录?我们公司是等开了发票再交税的,审计时总说这样操作不对,于是作调表。[em01].
yuheng0518 2008-3-5 22:40
是否收到货款?收到货款和出库必须是同时具备才缴税。代销的话也有两种情况,有交增值税的,有按代销手续费交营业税的。都非全额交,如是前者委托方应开具增值税发票给你(可抵扣),代销方按销售款计销项税。 不行到上海财税网中的“财税法规”这一栏的税务法规中去找有关增值税的内容,对你所提的问题应有答案的。不行还可在上海财税网上直接提问,只是回答可能会过几天。提问时最好别说正在接受税务检查。[url]http://www.csj.sh.gov.cn/gb/csj/csfg/index.html[/url]
[[i] 本帖最后由 yuheng0518 于 2008-3-5 22:54 编辑 [/i]].
熙熙她妈 2008-3-6 12:17
[quote]原帖由 [i]Julie妈妈[/i] 于 2008-3-5 19:31 发表 [url=http://www.ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=2576007&ptid=4497384][img]http://www.ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
能否用实例详说一出库后未开发票,但要交税的分录?我们公司是等开了发票再交税的,审计时总说这样操作不对,于是作调表。[em01] [/quote]
因为现在增值税开票金额要与申报金额一致,所以,不存在只交税不确认收入的情况,因为你税都交了,收入确认也无妨了。所以只要确认收入的都开票,(尽量开增值税普通发票)。
如果已出库,下月有退库的,则开红字发票,(由于普通发票开红字比较宽松)不过尽量避免频繁开红字发票。
审计的异议是可以理解的,因为不及时确认收入存在被税务质疑的可能。
[[i] 本帖最后由 熙熙她妈 于 2008-3-6 12:18 编辑 [/i]].
sissy妈妈 2008-3-6 13:04
回复 9#熙熙她妈 的帖子
那我送给客户的样品,增值税上视同销售的销项税缴纳了,所得税是不是也要调增收入啊?.
熙熙她妈 2008-3-6 15:16
会计和税务处理上是有差别的,如果是内资企业应该是视同销售收入的。外资随着新税法的内外统一,估计也要视同销售了。.
小邦妈 2008-3-6 15:38
回复 9#熙熙她妈 的帖子
那货物出库时,已作为销货处理,增加增值税销项税额。然后申报交税。
然后假设下月开票了,金税卡金额肯定是和申报金额一致,我上月已经交的这个税如何处理呢?在未开具发票栏里作为负数填列?.
pigamy 2008-3-6 16:31
谢谢上面各位热心人事,我再与税务沟通一下.
熙熙她妈 2008-3-6 17:13
据我们所遇到的情况是,如果你当月已作为销货处理的话,最好都开票。
如果你上月未开票已缴税,当月再开的话,只能利用当月未开票的额度,未开票栏是不允许出现负数的。当然最有发言权的是你的主管税务机关![em04]
[[i] 本帖最后由 熙熙她妈 于 2008-3-6 17:16 编辑 [/i]].
sissy妈妈 2008-3-6 17:16
回复 14#熙熙她妈 的帖子
不是吧,可以负数的阿.
熙熙她妈 2008-3-6 17:20
[quote]原帖由 [i]sissy妈妈[/i] 于 2008-3-6 17:16 发表 [url=http://www.ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=2579788&ptid=4497384][img]http://www.ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
不是吧,可以负数的阿 [/quote]
想想也是呀!
当然咯,如果未开票的人家退库,我不就是收入负数了吗!可是黄浦区某所就是不允许[em10].
自由的天空 2008-3-6 22:10
货物移出开出出库单,就要缴纳增值税。代销也同样,就是两种代销方式确认销售收入的时间不同,但税金是一移出即形成销项税。.
tigerhome 2008-3-7 20:33
你可以让受销方出具代销日报,以日报上的销量作为实际销售量就可以开票确认销售收了。.
greenleaves 2008-3-8 11:50
[quote]原帖由 [i]小邦妈[/i] 于 2008-3-6 15:38 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=2579289&ptid=4497384][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
那货物出库时,已作为销货处理,增加增值税销项税额。然后申报交税。
然后假设下月开票了,金税卡金额肯定是和申报金额一致,我上月已经交的这个税如何处理呢?在未开具发票栏里作为负数填列? [/quote]
这种方法肯定是可行的,放心.
妈妈爱康康 2008-3-9 10:07
回复 9#熙熙她妈 的帖子
谢谢!谢谢你的回复,明白了。以前普通发票用手工开具时,我们就是这么操作的。现在改成机器开具,就不太敢这么随意。
看到你的签名是“最近比较忙!!”呵呵,深有体会,做我们这行的,月初是肯定很忙的。我的感觉是每年总得忙到6月份才能把上一年的各种报表什么的做得差不多,开始进入当年度。昨天的三八节我也是在加班中度过的。.
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