榨菜 2008-1-8 16:52
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我们是出口退税企业,现在审计碰到个问题请教各位高手。
例如
年底 应交税金余额表上出现贷方数字
明细帐上的数据是
借方余额:应交税金-应交增值税-进项税额-内销 100
应交税金-应交增值税-进项税额-出口 125
贷方余额:应交税金-应交增值税-销项税额-内销 130
应交税金-应交增值税-出口退税 100
应交税金-应交增值税-进项税额转出 5
这样就应该是应交税金贷方10了。变成应该交的税额了,但在纳税增值税申报上应为没反应出口退税那块,所以还是有留底税额
请问我这样处理有没有那里错了.
容容 2008-1-9 09:40
在“免抵退货应退税额”填列,15行次
[[i] 本帖最后由 容容 于 2008-1-9 09:41 编辑 [/i]].
KL快乐洋妈妈 2008-1-9 10:00
我们是免抵退企业,如果11月免抵退汇总表20行免抵退税额有数字假设“100”,12月做以下分录
借:应收出口退税款 100
贷:应交税金-出口退税 100
并且12月增值税申报表15行次把退税额100填上。这样不会出现差额。
[[i] 本帖最后由 KL快乐洋妈妈 于 2008-1-9 10:04 编辑 [/i]].
榨菜 2008-1-9 12:39
谢谢楼上几位妈妈[tt7] [tt7]
我现在账上的应交税金-应交增值税余额在贷方了,是不是就表示我应该要交税了呀。
我当上做应收出口退税的时候分录是这样的
借:其他应收款-应收出口退税
贷:应交税金-应交增值税-出口退税
借:主营业务成本
贷:应交税金-应交增值税-进项税额转出.
欧文 2008-1-9 12:47
1.你是不是还有存货那?2.一般我们内销和外销是分开核算的,如果真有应交税金在贷方的话,确认他是外销商品也是不用去交的。.
KL快乐洋妈妈 2008-1-9 12:55
我觉得分录没错,关键是出口退税这笔分录,你是否按照上月免抵退汇总表20行次金额做的?在当月又把这金额填入纳税申报表15行。如果这样就不会出现“申报表上没反应出口退税那块”.
榨菜 2008-1-9 17:01
[quote]原帖由 [i]欧文[/i] 于 2008-1-9 12:47 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=2414007&ptid=4485890][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
1.你是不是还有存货那?2.一般我们内销和外销是分开核算的,如果真有应交税金在贷方的话,确认他是外销商品也是不用去交的。 [/quote]
进项的内销跟外销我是分开的。
我自己觉得: 应交税金-进项税额-出口17% 跟 应交税金-进项税转出 6%和应交税金-出口退税11% 这快也差不多的,应该是对的。
那剩下就是 应交税金-进项税额-内销 跟应交税金-销项税额-内销 之间的差 为贷方数。那就是应该交的税金了。
但我们审计的老说怎么会产生贷方数字,肯定是少做了什么科目。我也搞不懂了.
榨菜 2008-1-9 17:02
[quote]原帖由 [i]KL快乐洋妈妈[/i] 于 2008-1-9 12:55 发表 [url=http://ww123.net/baby/redirect.php?goto=findpost&pid=2414062&ptid=4485890][img]http://ww123.net/baby/images/common/back.gif[/img][/url]
我觉得分录没错,关键是出口退税这笔分录,你是否按照上月免抵退汇总表20行次金额做的?在当月又把这金额填入纳税申报表15行。如果这样就不会出现“申报表上没反应出口退税那块” [/quote]
我是在纳税申报表上一直都不反映应收出口退税这一块的。以前好像税务局说不用反应这一块的吧.
小鱼儿他妈 2008-1-9 23:15
专业外贸公司是不用反映应收出口退税这一块的。在填写纳税申报表时直接把应交税金-应交增值税-进项税额-出口的数字填在免税货物里,纳税申报表的只反映内销的一块数字。.
榨菜 2008-1-10 11:23
哦那就是我做的分录跟增值税申报表都是对的了。谢谢妈妈们。[tt7] [tt7] [tt7].