渺渺眯眯 2007-12-11 12:46
请教--应交增值税科目的年末处理
请教一下:
应交增值税下的一些科目:
--进项
--销项
--出口退税
--进项转出
年末有余额的话,怎么做比较好?
知道的MMBB请指点指点,谢谢!.
渺渺眯眯 2007-12-11 13:54
回复 1#渺渺眯眯 的帖子
没人理我吗?自己顶一下喽:P.
TOM9604 2007-12-11 21:08
应交增值税明细科目年度内不用结平,如年末应交增值税一级科目的余额为借方,在第二年初始时则将该余额记入“应交增值税——期初未抵扣增值税”明细科目。如每月期末应交增值税一级科目的余额为贷方,则将该余额转入“未交增值税”科目,即:借应交增值税—转出未交增值税,贷:未交增值税。在下月缴纳时,借:未交增值税,贷:银行存款。.
渺渺眯眯 2007-12-12 11:16
回复 4#TOM9604 的帖子
谢谢了。:victory:
我们公司可能初始帐套设得不太合理,所以增值税下科目有些乱,
年底就要调这些东东了。
[[i] 本帖最后由 渺渺眯眯 于 2007-12-12 11:21 编辑 [/i]].
perfumefang06 2008-2-1 14:21
学习[em01] [em01].