查看完整版本: 关于辅导期......

心玥妈 2007-11-26 12:45

关于辅导期......

辅导期内的一般纳税人企业按税务局的要求要预交增税(以第一本已开完增票的销售额的4%交),已预交了五千多的增税,那么这预交的增税是不是可以从今年要交的应交增税中扣除(在已达到税务局规定的税负率的情况下)?是一位朋友问我的,因我没遇到过这种情况顾向WW上有经验的同仁求教,谢谢了。.

双鱼天使 2007-11-26 13:00

回复 1#心玥妈 的帖子

可以的![em04].

心玥妈 2007-11-27 10:31

谢谢LS的回复。.

tlong 2007-11-29 13:11

你在纳税申报时,预缴的增值税,作为已缴数处理的,当月就可以抵销项的,会计科目用“应交税金--应交增值税-已交税金”.

心玥妈 2007-12-1 22:08

回复 4#tlong 的帖子

谢谢!.
页: [1]
查看完整版本: 关于辅导期......

Processed in 2 queries