kiwi2024 2007-6-23 21:52
请教补交05年税金问题
这月刚到新单位就遇到新问题了,5月税务局来审计时发现2005年一笔收入进了其他科目,现在要求补交营业税和所得税.因为新单位涉及到上级单位和几家投资单位合并报表问题,所以不能用"以前年度损益调整"这个科目,我头晕了.
是不是营业税及附加从"营业外支出"走,到年底所得税清算时在调整;
补交的所得税直接"所得税"科目走,增加本月所得税?
[em19].
purpleyunMM 2007-6-25 13:32
我直接走利润分配-未分配利润帐户的
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beibei05 2007-6-25 14:42
涉及到上级单位及合并报表,因此不能走未分配利润,直接记入当期费用吧。这样不用解释无数便。.
zhurong_72 2007-6-26 13:01
你这属于会计差错,应追溯调整以前年度损益,即调整年初未分配利润.
bbwsj 2007-6-26 22:48
正规做法:应追溯调整以前年度损益,即调整年初未分配利润,同时通知上级公司,让他们同样调整。
走费用,抄小路也可以,但要告知每一个下任,当初你是怎么处理的。否则,容易以后为同一件事,再补次税。.